Rattaché à la Direction Financière et Contrôle de Gestion votre principale mission sera de :
Développer le dispositif de contrôle interne, de promouvoir et piloter sa mise en œuvre dans l'ensemble de l'organisation dans la limite du périmètre attribué.
Responsabilités Métier :
Concevoir :
* Définir, à partir des orientations des organes dirigeants, l’organisation du dispositif de contrôle interne (politique, charte, processus de pilotage, responsabilités des différents acteurs…),
* Mettre à disposition un référentiel de contrôle interne et des guides méthodologiques. En assurer la mise à jour.
* Traiter, consolider, commenter les informations (auto-évaluations, remontées d’indicateurs par les animateurs du contrôle interne ...).
* Discuter des pistes d’amélioration avec les directions métiers et fonctionnelles.
* Préparer les communications externes relatives au contrôle interne.
* Contribuer à la rédaction du rapport des dirigeants sur le contrôle interne et la gestion des risques.
* Participer aux instances de coordination avec les autres acteurs de la gestion des risques (risques financiers, opérationnels ou de conformité...).
* Informer régulièrement l’audit interne.
Accompagner :
* Sensibiliser la direction générale aux meilleures pratiques de contrôle interne.
* Contribuer à l’harmonisation des pratiques en diffusant une culture commune notamment en termes d’intégrité et d’attitude vis-à-vis des risques.
* Contribuer à la conduite du changement en anticipant et en accompagnant les transformations nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maîtrise des activités.
* Animer le réseau des animateurs de contrôle interne.
* Aider les managers à décliner les directives et orientations de la direction générale dans des guides pratiques précisant les facteurs de risques et les activités de contrôle correspondantes.
* Piloter le programme d’auto-évaluation du contrôle interne et assurer une assistance à sa mise en œuvre par les directions opérationnelles et fonctionnelles,
Évaluer :
* Participer à l’alimentation de la cartographie des risques, et plus généralement au dispositif de maîtrise des risques
* Mettre en place les outils et les indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne.
Profil recherché :
Issue d’une formation supérieure (Diplôme Grande Ecole de commerce / d'Ingénieurs Nationale ou internationale en Management; Finance; Audit
Formation souhaitable en Expertise comptable (Diplômé ou mémorialiste).
Minimum 5 ans d'expériences de préférence en milieu industriel, dans les fonctions de Contrôle Interne, Audit ou de la finance.
Compétence/Connaissance:
Bonne connaissance des mécanismes et des réglementations financières et comptables (Locales et Internationales).
Français/Anglais courant.
Informatique : Microsoft Office + SAP
Annuel based
Casablanca, Morocco
Casablanca, Morocco